送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-10 16:41

老师你没明白,原先分录是这样做的:建厂的时候是:借在建工程工程物资163066.5,在建工程人工费74959,在建工程加油费1410,在建工程租赁费1096,贷银行存款240531.5那完工了又哪些转固定资产?

雨蝶 追问

2016-09-10 17:04

谢谢

邹老师 解答

2016-09-10 16:24

借;在建工程   贷;工程物资163066.5  应付职工薪酬  74959  银行存款  1410+1096
借;固定资产    贷;在建工程

邹老师 解答

2016-09-10 16:43

你好,如果计入了在建工程,完工了需要全部转入固定资产 的

邹老师 解答

2016-09-10 17:07

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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相关问题讨论
借;在建工程 贷;工程物资163066.5 应付职工薪酬 74959 银行存款 1410+1096 借;固定资产 贷;在建工程
2016-09-10 16:24:13
你好,因为购入工程物资的时候已经借 应交税费(进项),现在领用的时候就不需要再借了 ,
2019-02-24 14:58:47
直接结转营业外支出即可。
2023-11-24 15:01:25
是,要记入营业外支出 同时冲减在建工程,正常合理损失就记入固定资产成本
2020-06-01 11:34:33
如果说是更新改造中的话,这个是冲减在建工程的成本。
2022-02-21 09:41:59
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