老师,8月份公司组织旅游,从银行转账61000到老板的卡里,9月份61000的发票寄过来了,这个分录怎么写?是抵冲还是结转?
眼睛大的期待
于2016-09-11 11:37 发布 790次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-11 11:55
老师,我写的是其它应付款,可以吗,这个和其它应收有区别吗
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你好,转款时做帐了吗?转款时借其他应收款,贷银行存款,报销时借相关费用,贷其他应收款就可以,
2016-09-11 11:40:26

您好!借:预付账款,贷:银行存款。
2016-05-03 14:13:37

一、付款时,
借:其他应付款——XX公司
贷:银行存款
二、取得发票时
借:长期待摊费用——房租
贷:其他应付款——XX公司
三、摊销时
借:管理费用——房租(或营业费用——房租)
贷:长期待摊费用——房租
2017-06-18 16:19:53

您好!借预付账款 贷银行存款。
2017-01-10 15:02:30

您好
请问当时收款分录怎么写的
2022-01-20 16:15:28
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晓海老师 解答
2016-09-11 11:40