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玉窈
于2020-11-30 10:36 发布 645次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-11-30 10:38
您好,借其他应收款1000,管理费用,应交税费应交增值税,贷银行存款43000
玉窈 追问
2020-12-01 10:00
其他单位送辆车给我们用,产生的保险费由公司出,但开出的发票不是我们公司的就不能入公司的账,那产生的费用怎么处理呢?谢谢老师
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小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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玉窈 追问
2020-12-01 10:00