老师,上个月的时候由于库存不够,就暂估入库,分录:借:库存商品 (应该是含税的金额吗),贷:应付,由于利润太大,费用少,在月末结转的时候就把暂估入库的库存给结转了,这个月发票到了,是不是应该把上月的暂估冲红,库存不能再结转了吧?希望老师给我解释一下并且能给我做一个正确的分录。谢谢
干净的砖头
于2015-10-14 12:00 发布 1047次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
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暂估入库的是不含税金额,发票到了借:库存商品(负) 贷:应付帐款(负)
收到发票借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付帐款
2015-10-14 13:25:26
可以的,可以这么做的。
2023-05-12 18:14:50
企业会计准则建议修改库存商品入库单价
做到成本
小企业会计准则可以记费用
2020-02-01 22:05:11
利润表还有其他项目呢。
2019-04-22 09:31:06
直接按正常的录就行了,要不就是对存货进行盘点再录
2017-07-13 16:28:30
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