送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-12-01 10:52

你好 1. 借委托加工物资 贷  库存商品-零件  2. 如果你们是受拖加工的话 ;   收取加工费做 :   1.当企业收到受托加工物资时:

可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记.

2.实际加工时:

借:生产成本

贷:制造费用 等

3.完工入库时:

借:库存商品--受托加工完工商品

贷:生产成本

4.交付完工物资时:

借:应收帐款 等

贷:主营业务收入 等

贷:应交税金--应交增值税(销项税额)

潘晓晓 追问

2020-12-01 11:27

比如:1、我们接受 一零件加工(这个零件对方直接拿过来,不是我们公司的材料),我们自己加工不了,又外委到别的公司加工,我们公司出了加工费6280元,出了加工费用后这个加工费的成本怎样结转?所有的会计分录怎么处理?2、当我公司接受外委加工时,对方没有提供材料,我们自己出材料费用,并自己加工,请问这个会计分录怎么处理?材料费用 、加工费用的成本怎样结转?谢谢老师!

meizi老师 解答

2020-12-01 11:30

你好   1.  你们委托第三方来加工。 那么就是你们的成本了。 做 借主营业务成本-加工费贷银行存款     2.      如果是你们提供主材和加工 那么实际就是你们自己加工好   把产品销售给对方了。  就是按生产销售的分录来做 比如:借制造费用-人工费 制造费用-材料费 制造费用-水电费等 贷银行存款  原材料  应付职工薪酬-工资 。   月末 :借生产成本贷  制造费用-人工费 制造费用-材料费 制造费用-水电费等     完工转:“借   库存商品贷生产成本 。 到时销售出去正常做收入和结转成本即可 ”

潘晓晓 追问

2020-12-01 11:33

老师,1、你的这笔:借:生产成本       贷:制造费用         指的是加工费用吗?2、感觉制造费用的贷方还是有余额呀

meizi老师 解答

2020-12-01 11:35

 你好这笔是月末结转 你在制造费用的余额。   不只是加工费       你要结转制造费用的所有余额到生产成本去 。一般不会有余额

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