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晓海老师

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2016-09-12 13:44

你好!冲减费用就可以

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相关问题讨论
你好!冲减费用就可以
2016-09-12 13:44:03
您好!借其他应收款-代垫费用 贷贷现金等 然后每个月发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金
2019-11-07 15:14:56
工服我们公司还没有付款的也不知道要多少钱,那贷方科目记什么?
2016-10-23 10:31:01
你好,可以暂列往来科目,然后每月分摊。 发工作服,扣工资 (在支付工资时处理) 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 其他应付款-工装 应交税费-个税 银行存款等 下月开始,在支付工资时处理: 借:应付职工薪酬 其他应付款-工装 A/12 贷:其他应付款-社保 应交税费-个税 银行存款等
2018-03-12 11:53:26
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 其他应付款--工服 银行存款 逐月返还 借:其他应付款--工服 贷:库存现金等
2019-10-23 15:34:07
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