老师,你好,我公司新开的,花了二百多万,你说我做内账,需不需要先从股东那借二百多万,然后支付后续花费,还是直接把这些花费挂其他应付款上?
落叶
于2020-12-01 15:22 发布 1528次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-01 15:22
你好,可以先从股东那借二百多万,挂其他应付款
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你好,是的 做周转资金属于其他应付款
2017-05-25 21:36:36
金额大吗?可以做成现金付款
2019-06-12 09:47:12
同学你好
内账按照实际的
外账按照公户和发票的
2021-07-08 16:23:15
你好,借更正的分录 借主营业务收入 贷其他应付款
2020-02-21 13:20:04
你好 但是你计入了其他应付款的话到时你这个其他应付款还得平科目的 ; 你最好是问下老板这个信用卡的 明细 核对下 。到时是 哪里有差异导致的。 这样 后期才好去冲这个其他应付款
2021-04-26 17:12:06
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落叶 追问
2020-12-01 15:23
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2020-12-01 15:24