送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-12-01 15:38

之前如果抵扣过进项税了,做进项税转出
借:业务活动成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

现代的月光 追问

2020-12-01 20:43

老师没有抵扣,普票,我做的分录对吗?

王老师1 解答

2020-12-01 20:59

如果是普票的话,那就没有应交税费科目了,不是很明白你分录里的应交税费是什么意思

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相关问题讨论
之前如果抵扣过进项税了,做进项税转出 借:业务活动成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-12-01 15:38:26
可以的,不需要重新交税的
2023-02-14 19:05:56
您好!可以开。红字发票是冲减税的。
2017-04-19 17:07:23
红字发票开具后发现有误当月可以作废(包括增值税红字普通发票和专用发票),具体操作建议咨询开票软件的服务商哦~ 2、如果跨月发现开具有误,开票软件中无法作废,需要联系主管税局处理。 注:①红字发票信息表上传并审核通过后,如果已经生成了信息表编号,具备红字信息表撤销功能的开票软件支持在软件中进行撤销操作,具体操作请咨询开票服务商; ②增值税电子普通发票和成品油增值税专用发票不能作废。
2021-05-10 20:46:47
你好当月的直接作废就行了。在重开正确的 跨月了就红冲
2019-12-05 18:23:30
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