老师一个单位是我们供货商 也是我们的客户,我们给对方开票 分录能这么写吗? 借:应付账款-xx 贷:主营业务收入 ,销项 他们给我们开票: 借:原材料 进项 贷: 应付账款-xx
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于2020-12-02 09:59 发布 889次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-12-02 10:00
你好,不能,要借应收账款,
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
你好,这个销售不属于你现在的公司的收入,收到款时,借:银行存款 贷:其他应付款,付款时,借:其他应付款 贷:银行存款,这个属于代收代付吧。
2016-12-02 12:47:54
入库借库存商品贷应付账款
2019-10-16 23:41:44
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