送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-13 08:45

计提工资怎么做的?

Yy 追问

2016-09-13 09:00

我4月份开始就是按这个分录做了,可是我的预提费用科目里就没有这个分录,且余额在借方了

Yy 追问

2016-09-13 09:01

这是余额表,不知道哪里错了

宋生老师 解答

2016-09-13 08:42

您好!这个就是有一部分钱是属于这个期间的,但是会在以后期间支付。比如有个工程,预计还要支付2万元才能完工。但是现在又必须要有个结算。所以就先预提2万元的工程成本出来。以后支付。
你那个是预提少了,需要补提。

宋生老师 解答

2016-09-13 08:49

您好!借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬。

宋生老师 解答

2016-09-13 09:02

您好!您的分录是什么?计提跟支付工资的分录。

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