送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-13 08:45

计提工资怎么做的?

Yy 追问

2016-09-13 09:00

我4月份开始就是按这个分录做了,可是我的预提费用科目里就没有这个分录,且余额在借方了

Yy 追问

2016-09-13 09:01

这是余额表,不知道哪里错了

宋生老师 解答

2016-09-13 08:42

您好!这个就是有一部分钱是属于这个期间的,但是会在以后期间支付。比如有个工程,预计还要支付2万元才能完工。但是现在又必须要有个结算。所以就先预提2万元的工程成本出来。以后支付。
你那个是预提少了,需要补提。

宋生老师 解答

2016-09-13 08:49

您好!借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬。

宋生老师 解答

2016-09-13 09:02

您好!您的分录是什么?计提跟支付工资的分录。

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您好!这个就是有一部分钱是属于这个期间的,但是会在以后期间支付。比如有个工程,预计还要支付2万元才能完工。但是现在又必须要有个结算。所以就先预提2万元的工程成本出来。以后支付。 你那个是预提少了,需要补提。
2016-09-13 08:42:30
您好 借方有余额是还有没结转到本年利润的金额
2022-04-16 09:46:17
购买东西 借库存200 贷应付200 对方如果也买了你的东西 借应付账款300 贷主营业务收入300 或你还款多付了,借应付300 贷银行300 这个自己看一下账的明细。
2021-01-05 11:50:38
结转生产成本没有结转平
2017-03-21 16:30:49
你好,检查一下凭证,是不是不平?或者科目余额表有错? 咱是用什么软件做账的?
2019-01-18 18:37:40
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