- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
借福利费
贷专项应付款
2020-12-04 07:05:33
您好,不是行政单位的吗
2023-10-07 20:11:13
这个3000是员工自己承担的话,计入其他应收款
2021-10-05 15:12:05
这个工伤你们单位负担是吗
借应付职工薪酬贷其他应付款-法人
借管理费用福利费贷应付职工薪酬。
2020-06-05 08:57:33
你好,现在不需要做账,等员工报销时,再做账,因为现在没有发票,不能计入费用,钱也不是公司付的,
2020-07-16 15:13:35
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