老师交税控盘维护费是:借:管理费用-280 贷:银行存款280 抵税的时候做借:应交税费-应交增值税(抵减税额)280 贷:管理费用280 月底还需要结转应交税费-应交增值税(抵减税额)吗
红红
于2020-12-05 10:45 发布 942次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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是的,整体分录是正确的。
2019-09-06 10:26:56
增值税是不用计提的,
2018-09-12 11:37:18
上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
做分录
借:应交税费-应交增值税(抵减税款)贷:管理费用
2018-02-05 10:53:27
小规模不结转,一般纳税人转到未交增值税
2020-01-14 10:08:39
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