- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2014-12-09 12:01
是增值税的,我们做了不含税2300成,老板说要用4个点,税务局明年应该不会查我们的,平时税负是4.1的,接下来我该怎么做呢
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你好!是的。
公司购入不动产或购进物资用于在建工程,取得发票并经税务认证,会计处理为
借:固定资产/在建工程 (发票注明的不含税价)
应交税费——应交增值税(进项税额)(按发票注明税款的60%入账)
——待抵扣进项税额 (按发票注明税款的40%入账)
贷:银行存款/应付票据/应付账款
2017-08-28 09:03:43
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请确认是增值税发票吗?还是普通发票?
2014-11-05 10:24:50
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你好!按规定,如果有内销,可以抵扣进项税额的
2022-06-04 13:45:58
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如果你是一般纳税人,适用一般计税,取的维修费的专票是可以抵扣的。
2018-07-20 12:34:38
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你好,可以,是可以抵扣的。
2020-06-22 16:33:42
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2014-11-05 10:24
文老师 解答
2014-12-09 12:04