- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-10-14 13:58
我公司是购货方,买来的材料有部分不能用,总的货款已支付。现在已把部分不能用的材料,以半价的形式退给供货方,1、减少的这部分材料我这个月如何做账,2、退的货款冲抵本月欠供货方的货款,如何做会计分录?
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我公司是购货方,买来的材料有部分不能用,总的货款已支付。现在已把部分不能用的材料,以半价的形式退给供货方,1、减少的这部分材料我这个月如何做账,2、退的货款冲抵本月欠供货方的货款,如何做会计分录?
2015-10-14 13:58:55
这300如果对方不需要支付了 你们计入营业外收入科目
2020-04-16 14:58:51
借:应付账款5贷:银行存款5,借银行存款3.4贷主营业务成本3.4
2017-02-27 08:06:26
你这是提供服务
你确认收入
借,应收帐款
贷,主营业务收入
应交税费
收款
借,银行存款
贷,应收帐款
2019-12-23 22:01:56
少给的算销售折让,借:主营业务收入 应交税费 贷:应收账款,你少给厂家的冲减你库存商品的成本
2019-04-14 14:58:52
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邹老师 解答
2015-10-14 22:08