老师,一般纳税人公司交的税控设备服务费280,我们目前没有开票没有进项不抵扣的情况下,要不要做增值税报表申报啊?还是先申报上,以后什么时候抵扣都行?
嘻嘻
于2020-12-08 10:30 发布 687次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
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你好!这个是要交增值税再抵减的。
2020-12-08 10:31:24
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这个是填写增值税申报表附表四,减免税申报表
2020-12-04 10:00:35
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你好,不需要认证,可以全额抵扣的
2016-10-26 14:57:18
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你好,是纳税人负担,但是国家给予了这个费用可以全额减免增值税应纳税额 的优惠。
2017-06-13 22:13:37
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您好!是的。这个是由企业负担,但是这个费用可以全额抵扣。
2017-06-13 22:10:23
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