老师请问跨年的专票需要红冲,具体的操作流程是什么
小 米 高 翔
于2020-12-08 11:03 发布 861次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-08 11:03
同学,你好
购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票
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同学,你好
购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票
2020-12-08 11:03:48
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您好,会计学堂有发票红冲的课堂,第十节内容,可以学习下。
https://www.acc5.com/course/course_10464.html
普通发票红冲流程
第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击)
第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
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和你跨月开红字是一样操作一样先开 红字信息表之后再开红字发票
2019-03-26 11:00:19
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您好,您直接点击系统里的作废试试,如果不行就红冲,具体流程,增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-发票填开,点击“红字发票”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入前面开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票。
2017-01-01 13:45:27
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销售方自己开红字信息表,然后开红字发票再重新开就可以的。
2022-07-12 14:14:49
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