老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
如意的项链
于2020-12-11 10:25 发布 1337次浏览
- 送心意
班助小琪
职称: 中级会计师
2020-12-11 10:34
你好,你的分录是正确的额。
上个月暂估水电费3500元,下个月如何冲销?
下月取得发票后:
(1)先冲销暂估预提的水电费3500元
借:管理费用(或制造费用等)--水电费 3500(红字)
贷:预提费用--水电费 3500(红字)
(2)然后,根据费用发票金额入账
借:管理费用(或制造费用等)--水电费
贷:银行存款等
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您好,这个说明了费用控制更合理
2022-09-26 14:47:22
没有看到题目无法解答哦
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您好
月饼的包装盒算销售费用
2021-09-07 11:04:13
同学,你好,销售部的提成直接记入销售费用。
2021-08-11 23:36:33
同学,你好
代销收入300万,手续费率5%,手续费=300*5%=15
2021-04-25 10:51:15
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