老师,待抵扣税金有借方余额,但是我查了之前的账是这样,原会计是这样做发票回来,不管有没认证账上就做进项税额,然后年底进项税额多了,又转到待抵扣税金来。但是我现在账上查了二级明细,应交税费目前我是可以平的,没有问题 ,就多了原来留下来的一笔待抵扣税金(它原来的账套这个科目是和应交税费,同级科目)我勾选平台,目前也是我手上未认证的发票和账上会平。就是多了一笔期初这个余额,请问现在怎么处理呢?
努力学习中。。。。。
于2020-12-11 17:18 发布 975次浏览
- 送心意
班助小琪
职称: 中级会计师
2020-12-11 17:27
你好,你现在只能接着她的方法,她没认证的年底转到待抵扣了,你现在把这部分待抵扣,没认证抵扣的认证了,就从待抵扣进项税额转到进项税额。而不能说不做操作。
借:应交——进项税额
贷:应交-待抵扣进项税额
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应交税金--应交增值税-待抵扣进项税 是将待抵扣进项税额从借方转到贷方
2019-05-07 17:39:16
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你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下 1. 借:生产成本-福利费
应交税金-进项税
贷:银行存款
2.转出 :
借:生产成本-福利费
贷:应交税金-进项税转出
3.结转分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-进项税
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_57016.html
您好您看看上方链接哦。进项大于销项 就是留抵 可在以后各期抵扣 不用账务处理
2019-06-25 10:46:29
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你好,分别是借方还是贷方余额为负数
2019-09-23 10:51:22
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努力学习中。。。。。 追问
2020-12-11 18:11
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