送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-12 07:22

您好
请问什么原因不需要退钱

感谢经历 追问

2020-12-12 10:00

抵欠税款

感谢经历 追问

2020-12-12 10:01

公司每月都要缴税时抵税款。

bamboo老师 解答

2020-12-12 10:01

请问前面月份开具蓝字发票的时候分录怎么写的

感谢经历 追问

2020-12-12 10:04

销售退货税13000元,我缴税14000元,实际缴税1000元,账务处理怎么做?

bamboo老师 解答

2020-12-12 10:19

您可以把前面开具发票的是分录写一下么 我对应给您写

感谢经历 追问

2020-12-12 10:20

????怎么做账务分录

感谢经历 追问

2020-12-12 10:21

我问你怎样写?

bamboo老师 解答

2020-12-12 10:21

一般纳税人销售货物  您前面销售货物没有写分录吗?

感谢经历 追问

2020-12-12 10:22

????怎么做账务分录

bamboo老师 解答

2020-12-12 10:23

销售的时候开具蓝字发票
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
开具红字发票的时候
借:应收账款等  借方红字
贷:主营业务收入 贷方红字
贷:应交税费-应交增值税-销项税额  贷方红字

感谢经历 追问

2020-12-12 10:28

税务局抵欠税款?怎么做?

bamboo老师 解答

2020-12-12 10:31

等您开具了蓝字发票的时候 自动填表的时候就增加了销项税额 把红字的应该税额就抵减了 不需要另外再做账务处理啊 

bamboo老师 解答

2020-12-12 15:23

开具了销售负数发票,抵减后期销项税额的时候,是不需要单独写分录的,只需要写贷方销项税额红字,填申报表的时候自动体现抵减

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相关问题讨论
您好 请问什么原因不需要退钱
2020-12-12 07:22:57
你好,这应该按照3%计算缴纳。
2019-06-19 19:33:43
你好,具体的欠了哪个税款的?之前的收入应该做收入没有做吗?
2021-12-30 11:41:13
你好,借应交税费一未交增值税,贷应交税费一应交增值税
2020-06-12 22:14:01
你好,需要补交欠税的税款,然后才可以申请转为小规模纳税人
2019-06-20 20:14:19
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