送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-20 15:07

那进项和销项需要分别结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗?

邹老师 解答

2016-09-20 15:01

你好,根据应纳税额 
 期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴  借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

邹老师 解答

2016-09-20 15:13

你好,不需要的

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相关问题讨论
你好 你月末做结转即可 你转出到转出未交增值税 科目去
2020-07-08 15:20:36
你好,根据应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-09-20 15:01:44
要认证后结转分录,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣税额)
2016-07-05 10:46:04
你好 尾差的原因可以记在营业外收支科目
2020-01-08 18:22:58
你好,冲红的发票把上次的发票用红字做一份凭证,再把30000做一张蓝字的凭证。
2018-06-14 15:47:31
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