老师,好几年以前预付的工程款建固定资产,现在固定资产早就使用了,发票开回来之后可以直接借:固定资产 贷:预付账款 吗?还是要先转在建工程,再转固定资产?
蓝冰
于2020-12-14 09:54 发布 2136次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-12-14 09:55
你好 正常应该是先走在建工程 冲预付账款。 在完工转固定资产去
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你好 正常应该是先走在建工程 冲预付账款。 在完工转固定资产去
2020-12-14 09:55:42
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你好,你所指的是什么账务处理
2019-03-30 21:12:34
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您好,哪个地方不太懂呢?
2020-12-25 10:07:55
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是的,分录是这样处理的
2018-10-30 09:48:34
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你好,个人建议用第一种
预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
2017-07-20 10:01:33
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