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蓝冰
于2020-12-14 09:54 发布 2047次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-12-14 09:55
你好 正常应该是先走在建工程 冲预付账款。 在完工转固定资产去
蓝冰 追问
2020-12-14 10:03
早就完工了,现在固定资产已经使用了,一直没有发票才没做账没提折旧,现在发票开回来了,能直接从预付转固吗?
meizi老师 解答
2020-12-14 10:08
你好 如果你没有做在建工程 能就直接冲预付账款。记得及时折旧 补下折旧
2020-12-14 10:43
比如2013.1.1日投入使用的,2020.1.1日采取的发票,前7年的折旧还要补提?记到2020年的利润里?
2020-12-14 10:46
你好 是的 在2020年补折旧 2013.2月-2020.12月的折旧额
2020-12-14 11:06
那么前7年的折旧算到20年的利润里?20年的利润就少了很多了。还是前7年的折旧做到以前年度损益调整?
2020-12-14 11:12
你好走以前年度损益调整来做补计提
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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