我们单位 计提工资是 借:费用 贷:应付工资 实际发放 是 借:应付工资 贷:其他应付款 社保 等 银行存款 扣社保 是 借:其他应付款 社保 贷:银行存款 ,我想问下 正规的做法 是怎样的
回忆
于2016-09-21 09:20 发布 1014次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-21 09:24
就是 银行扣社保 走的都是 其他应付款 公司部分不是应该走 应付职工薪酬吗 借:应付职工薪酬-公司部分 其他应付款——个人 贷:银行
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你好,就是这个处理分录
2016-09-21 09:22:15
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,工资那样做可以,但是你们平时其他情况转钱给老板的时候应该借其他应收款,当做是老板的借款,你应付余额在借方其实就是应收
2020-03-20 14:23:55
你好,可以的,可以这样的,
2019-09-22 20:07:05
你好!如果是借款就没问题
2018-03-23 14:00:46
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