各位老师好,公司启用会计软件,老板也让我理一下去年的账务,我发现前任会计去年在公司没有增值税要交的情况下却交了的附加税额,我该怎么处理呢?是按照错账继续输入?还是做营业外支出?这多交的附加税是去年的账务哈,好不好退回?
Rolling
于2020-12-15 15:30 发布 478次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-15 15:46
你好,没有增值税/消费税是交不了附加税的,还有一种附加的是免抵退税里的免抵税额要交附加税.
你查一下增值税报表和免抵退税申报表,
相关问题讨论
你好,没有增值税/消费税是交不了附加税的,还有一种附加的是免抵退税里的免抵税额要交附加税.
你查一下增值税报表和免抵退税申报表,
2020-12-15 15:46:56
1、水利建设基金按照新的会计准则应计入管理费用会计科目。2、具体账务处理是:计提时:借:管理费用-水利建设基金贷:应交税费-水利建设基金缴纳时:借:应交税费-水利建设基金 贷:银行存款3、水利建设基金是专项用于水利建设的政府性基金。水利建设基金应按照销售收入的0.1%来计提和交纳。
2018-12-10 22:21:12
您好,这个劳务费是入工资,分录就是您写的,因为我们报个税了。
个税和增值税附加税是不是直接做借营业外支出 贷银行存款,是的,这个本来就是个人承担的部分,2023年年度汇缴时还需要纳税调增,这部分不能算我们的成本费用
2023-07-04 16:45:21
多交增值税挂“应交税费”借方即可,以后抵减,不能转营业外支出。
2018-10-19 09:25:27
你好,之前的问题具体是?
2018-05-15 10:20:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Rolling 追问
2020-12-16 10:35
张壹老师 解答
2020-12-16 10:41