老师,请问一下,发票的折扣要怎么做账?
小 米 高 翔
于2020-12-16 16:19 发布 1189次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-12-16 16:20
您好,折扣发票做账当商品折扣直接在发票中减去,发票总金额为商品折扣后金额。那么凭证制作应当借:应收账款—供应商名,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)。
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您好,折扣发票做账当商品折扣直接在发票中减去,发票总金额为商品折扣后金额。那么凭证制作应当借:应收账款—供应商名,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)。
2020-12-16 16:20:02
按折扣之后的来确认收入。
2022-11-11 09:14:52
你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-09-12 12:03:41
您好
请问您收到蓝字发票怎么写的分录
2019-09-12 11:48:50
你好,是单独开的还是和正常蓝字发票开在一起的?你是开出方还是接收方?
2021-07-31 09:23:21
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