老师你好,销项负数发票如何做分录?我是根据发票做外账的,当下月红冲的时候我这张发票是要单独拿出来去做红冲的,那我当月这个作废的发票还要入账么?
judina
于2016-09-22 11:12 发布 846次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-22 11:20
嗯是的我知道是负数金额的,我是说那我这个负数发票的分录是要怎么做呢,我这个负数发票也是要拿出来来做帐的吧
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您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
2018-05-03 21:10:15
冲之前的蓝字发票分录
原分录不变 数字红字
2017-12-12 10:18:31
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-03-10 10:51:05
你好
这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22
开票方,收入分录不变,金额负数
2020-04-22 10:25:28
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