有的几个月不给对方开发票,一开始只有一个销售开单,但是后来再开发票的时候和销售单上的金额有时候不一样,就不知道该怎么入账了,一开始不给人家开发票的时候怎么入账,半年后开发票后又怎么处理啊
静泊
于2016-09-23 12:54 发布 689次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-23 12:56
那么应收账款怎么入账呢
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你好!可以在发出商品科目下核算,开出发票后再确认相关的收入
2016-09-23 12:55:12
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同学,你好
嗯嗯,是的
2021-07-29 17:27:15
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按开票金额入账,中间的差价以返利的形式返给经销商,不过你们不收税点,经常是在帮经销商赚钱,自已赚钱不多
2017-06-21 18:54:25
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不做外账需要把销售单与发票金额保持一致。
主要先查明导致差异的原因是什么
2017-08-20 08:50:43
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您好,对的,对上就对了。
2017-12-05 14:49:08
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晓海老师 解答
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