6月份已经认证的进项票,发现发票错误,让对方开红冲发票,又重新开正数发票,金额税额一模一样,请问红冲发票和重开的正数发票如何做会计分录,谢谢老师
小芳
于2020-12-21 09:48 发布 1062次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2020-12-21 09:50
您好,原来你认证的开错发票是怎么做账的?
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19年12月的进项发票录入错误,可以直接20年红冲再重新开具
2020-02-02 13:14:33
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您好,原来你认证的开错发票是怎么做账的?
2020-12-21 09:50:39
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你好,如果是税号正确的错误发票,要给对方的,红字的可以和正确的蓝字发票一起给客户的
2018-11-09 10:52:17
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你好,是本月有发票开错,对方已认证,现在先开正确的,下个月开红字发票?如是,是可以这样做的。
2019-03-19 10:21:11
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借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-01-18 11:22:01
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小芳 追问
2020-12-21 16:34
王老师1 解答
2020-12-21 16:41