我公司做设计方案,然后购设备给甲方,设备的进项票有,但跟甲方签合同时有做的技术服务费金额,由于我们自身就做的设计,技术指导也是我们公司自行提供,所以技术服务费的进项票没有,我去国税办理增票业务,还需要提供技术服务费的进项票吗?
5fsshz
于2020-12-22 11:33 发布 672次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你是税控盘的服务费,税控盘的服务费要去税局备案,其他服务费不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
开票明细跟开出的明细不一致,大类与税率一致就可以,最未级明细不一样,没关系的
2019-06-04 10:26:06
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
没问题的,祝您生活愉快
2018-09-27 16:10:30
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