老师,我公司去年4月份开发票给交通局,当月收到款项及已结转成本,上个月财审通不过,我公司需要把全款退回给交通款,并已开红冲发票,现款项已原路退回给交通局,现在我公司要做的账务处理是怎样的?因为跨年度了
5fsshz
于2020-12-23 11:54 发布 649次浏览
- 送心意
班助小琪
职称: 中级会计师
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你好,红冲需要收入,成本都红冲
然后根据开具的发票再做收入分录,结转成本分录
2019-10-11 08:52:04
你好,如果你红冲时,原来做的成本凭证没有一并红冲的话,成本就不需要再结转了。
2019-05-08 15:35:56
你好,学员,金额一样吗
2022-03-26 08:33:19
你好,可以的,没问题的
2021-05-17 18:53:28
你好,同学。
需要结转成本的,这是你正常 的销售成本的
2020-05-28 22:06:29
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