老师,我是建筑企业的 我现在收到一笔工程结算款150万,是不是也要结算成本,因为之前的材料费我都是放在工程施工-合同成本-材料费里,请问分录怎么做呢,是这样吗收到工程结算款: 借:银行存款 1500000 贷:主营业务收入—工程结算收入 1376146.8 应交税费-应交增值税 123853.2 结转工程施工: 借:主营业务成本-工程结算成本 574596.6 贷:工程施工—合同成本-材料费 574596.6
小魔女
于2020-12-24 15:53 发布 642次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-12-24 15:55
你好,收款程款,借银行存款1500000,贷应收账款1500000
相关问题讨论
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
利润表上主营业务收入1000 和 主营业务成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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