老师,我做建筑内帐的。予收款2100万,工程成本1700万,计价单1100万,超拔了1000万。最后怎么结转利润?通过工程结算到主营成本,再结转到本年利润?还是?
玲老师
于2016-09-26 14:46 发布 846次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好
因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0
因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34

你好,劳务成本是先结转主营业务成本,然后在结转到本年利润
2020-11-25 21:32:43

你好,是的,是这样做期末结转的
2019-03-06 16:13:25

结转收入 借:工程收入 贷:本年利润 ,结转成本 借:本年利润 贷:工程结算成本,与别的行业结转损益一样,只是科目不一样。
2016-09-26 14:54:10

要按你整年的本年利润借方或者贷方的余额 来结转到利润分配未分配利润
2016-01-06 14:13:19
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