- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-09-26 15:54
因为我做这表是月末计提折旧的,那表是否需要改动。因为我做的是补做今年3月份的固定资产折旧,那今后4月。5月之后折旧我应该怎么做表
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你好,最后一期累折旧应是倒挤的,就是将最后的差额计入累计折旧 就可以,调整分录
借:制造费用等 负数 2.72
贷:累计折旧 负数2.72
2020-03-17 15:31:15
是的,多提了0.07,做冲销分录,借:累计折旧-客车 0.07 贷:管理费用0.07
2016-09-26 15:50:33
这个不能是负数的哦
2020-04-29 11:51:45
净额=原价减去累计折旧。负数是证明多计提了,调整分录如下:
借:累计折旧
贷:管理费用等
2018-10-30 10:07:05
你好!什么原因产生的负数?固定资产凭证是借方负数吗?
2018-08-06 13:54:25
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