你好,客户不需要我们开票,但是客户付了一张纸质承 问
到期的时候直接提示付款,或者背书转让出去就行 答
我们公司做贸易的,收到一笔美金,但是这批货比较小 问
你好,这个你借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
请问老师,有没有编银行贷款的表格(资产负债表、利 问
你好,只有空白的这种表格,没有已经编制好的。 答
汇算清缴 会税差异产生调增项目 进行年度汇算后 问
你好,是的,是要用未分配去调整 答
合伙企业有2个合伙人,投资占比为60%和40%,在“个人 问
您好,这个的话是属于60% 40% 这有的 答
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,就是如果是小规模的话,它发生的那些餐费啦,车费什么的是不是都不用计应交税费啊?就是全部给他记到管理费用里边,可以吗?
答: 你好是的,小规模不允许抵扣。
老师你好 想请问一下 2021年12月支付房租时借方挂的管理费用 2022年1月收到专票 红字冲销了12月的凭证借挂应付 但是这边1月管理费用有差额 这个账务处理怎么处理呢 12月支付时 借:管理费用 贷:银行 1月收到专票时 借:管理费用 应交税费 贷:应付其他差额在应交税费哪里 这种要怎么处理啊
答: 同学你好 是交的什么税呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有个未认证的进项本月做到借:管理费用 贷:应交税费—待认证进项;次月认证了应该怎么做呢
答: 你好!次月认证分录 应借记“应交税金---应交增值税—进项税额”科目,贷记“应交税金---待抵扣进项税额”科目
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