开票给甲方 甲方代付了部分材料款 没有开票 怎么做分录
齐齐
于2020-12-25 14:47 发布 1685次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-12-25 14:48
一、借:应收账款——甲公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
二、借:银行存款
贷:应收账款——甲公司
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一、借:应收账款——甲公司
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
二、借:银行存款
贷:应收账款——甲公司
2020-12-25 14:48:40
只需要做开具给甲方发票的分录即可。
劳保费结算时按投标报价所报该费用标准扣除即可,无需账务处理。
分录:借:应收账款/预收账款-甲方
贷:工程结算/主营业务收入
贷: 销项税额
2019-03-29 21:52:04
你好,这个应当一起开具发票才是的
2019-12-18 09:35:43
这个交易很乱
其实是两个交易 甲方销售给你们 你们再销售给乙方 签两个合同 按两个合同开票
你这种操作资金流和票据流货流每一个能对上
2019-11-29 09:55:23
你好,劳务公司吗?借银行应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应收账款
2021-09-08 16:15:20
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