老师,请问一个子公司员工每个月饭卡充值的钱跟工资是分开的,然后出纳每个月收到个人交来充饭卡的钱打往集团那边。员工食堂的一切开支都是集团出钱,收到充饭卡的这笔钱怎么做分录,还有食堂的米面油的开支怎么做分录
非常的鱼
于2016-09-27 09:36 发布 1557次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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收到款,借:现金 贷: 其他应收款,从工资扣做其他应收,全是员工出那就做收入处理,打往集团,借:其他应付款 贷:现金,食堂材料,借:其他应付款 贷:现金
2016-09-27 09:45:07
您好
借:预付账款
贷:银行存款
2020-01-11 09:39:59
借银行存款100 销售费用10,贷预收账款。110
2018-11-11 17:30:57
您好!借预付账款 贷:银行存款等
2016-08-30 15:31:18
你好!充值 借:银行存款 1000 销售费用 400 贷:预收账款 1400 消费时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项)
2016-08-02 09:26:09
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