- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,就是以实际缴纳的增值税,消费税为计税依据
2016-10-06 17:34:05
你好,计提的时候 借;营业税金及附加 贷应交税费-明细科目
2016-09-27 10:20:38
借;主营业务收入 贷;营业税金及附加-增值税 300
借;应交税费 -增值税 贷;主营业务收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44
您好!是的。
2016-09-27 10:26:16
预交就是 借;应交税费——增值税,附加税 贷;银行存款
2017-10-18 08:28:33
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