想问一下,这个分录怎么做:我公司人员到挂靠到我公司的公司的地方出差,收取每人三百一天的费用,然后 我公司出差人员的费用也是他们给,账务处理怎么做
四月
于2016-09-27 14:38 发布 844次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-27 15:08
老师,第一是挂靠相关的,费用,按理说我收到结算单的时候是这样做的,里面包含出差人员的车费和应收每天的费用:借:其他应收-挂靠单位2000,贷:营业外收入2000,然后出差人员回来报销的时候:借:现金300 营业外收入200,贷:其他应收-挂靠相关单位
相关问题讨论

您好!这个关键是看什么原因出差。
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-09-27 14:52:54

挂靠费的帐,挂靠方借 工程施工-管理费
2019-04-08 15:29:08

你好,按照交社保费和挂靠费每个月计入工资,借管理费用,贷应付职工藽--工资,
2018-12-30 11:19:41

你好 借;银行存款 等科目 贷;其他业务收入 应交税费
2018-07-30 20:41:24

你好同学,你们公司可以用所有发票数据的复印件做内帐的,不然要查数据的话去挂靠单位查肯定太繁琐了。
2019-12-27 09:46:24
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