送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-27 15:08

老师,第一是挂靠相关的,费用,按理说我收到结算单的时候是这样做的,里面包含出差人员的车费和应收每天的费用:借:其他应收-挂靠单位2000,贷:营业外收入2000,然后出差人员回来报销的时候:借:现金300 营业外收入200,贷:其他应收-挂靠相关单位

四月 追问

2016-09-27 15:47

是内账,这样做对不

宋生老师 解答

2016-09-27 14:52

您好!这个关键是看什么原因出差。
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

宋生老师 解答

2016-09-27 15:12

您好!您内帐可以这样。但是外帐不行。

宋生老师 解答

2016-09-27 15:56

您好!前面的我可以理解。但是后面这个借:现金300 营业外收入200,贷:其他应收-挂靠相关单位,不太理解你的。
如果是出差人员支付的费用您要找对方收的话,应该是借:其他应收款 贷:现金等。

上传图片  
相关问题讨论
您好!这个关键是看什么原因出差。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-09-27 14:52:54
挂靠费的帐,挂靠方借 工程施工-管理费
2019-04-08 15:29:08
你好,按照交社保费和挂靠费每个月计入工资,借管理费用,贷应付职工藽--工资,
2018-12-30 11:19:41
你好 借;银行存款 等科目 贷;其他业务收入 应交税费
2018-07-30 20:41:24
你好同学,你们公司可以用所有发票数据的复印件做内帐的,不然要查数据的话去挂靠单位查肯定太繁琐了。
2019-12-27 09:46:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...