销项税额:11124.5 进项税额:0 预缴增值税:2472.11 上期留 底:-6271.42 应缴增值税:销项税额 11124.5-预缴增值税2472.11-上期留底6271.42=2380.97 附加税:2380.97*7% 2380.97*3% 2380.97*1.5% 请老师帮我看下是这是这样计算的
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于2020-12-29 15:48 发布 745次浏览
- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好!销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税
2023-12-23 23:58:50
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您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
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你好!
是销项税额-进项税额-预缴税额
2019-07-12 11:44:13
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你好,预缴增值税可以抵扣,实际要交的 销项税额-进项税额-预缴税额
2019-07-12 11:41:53
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你好,10月份 借 应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 2500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7500 然后再都转到未交增值税上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
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