老师我公司员工是劳务派遣,每月预发部分工资我做的借其它应收款,贷银行存款。年底劳务公司开全年发票给我,我转差额工资给派遣公司,我做借管理费用,贷其它应收款,贷银行存款,这样处理可以吗
老牛球球
于2020-12-29 23:13 发布 701次浏览
- 送心意
杰希老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-12-29 23:15
你好,这样可以的。但是应该每个月开给你做管理费用。
相关问题讨论
您好,您这边得差额是指?
2018-08-12 08:51:20
你好,这样可以的。但是应该每个月开给你做管理费用。
2020-12-29 23:15:14
借:销售费用—服务费 应付职工薪酬—工资 贷:银行存款
你是把服务费和工资一起处理了吗?
那工资只有发放,没有计提
2019-03-06 16:07:02
你好,做到主营业务成本里面,因为你的人工费是成本。
2021-09-18 15:46:11
你好,具体分录是怎么写的
2019-09-13 09:51:03
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