送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-12-30 15:56

你为什么计提的金额和缴纳的金额不一致

A.0000静 追问

2020-12-30 16:01

是因为自己算的跟税局那边不一致,税局让办理了退税,税费也没退到公司账户内,一直在税局留抵,只能缴纳第三季度的时候抵扣掉

辜老师 解答

2020-12-30 16:29

那你多交没有退钱,是留底以后的增值税,是吧

A.0000静 追问

2020-12-30 16:32

对啊所以就是第三季度该交费的时候少交了一块钱,但是这个账务处理怎么做呢?借:应交税费-增值税-销项税100贷:银行99,那一元放什么科目

辜老师 解答

2020-12-30 16:43

那你之前月份,确认销项税的贷方和借方就存在一个差额,现在只要按付款金额借销项税啊

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你好,是的,可以这样处理的,
2019-12-26 11:53:39
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
交纳时,借应交税费一未交增值税,贷银行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-01-27 10:44:08
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