送心意

椰子老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-12-30 16:12

您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款

童童菇 追问

2020-12-30 16:31

老师,施工方会开专票给我们的,我的进项税怎么处理,需要暂估?

椰子老师 解答

2020-12-30 16:34

您可以按照预计来发票税率做暂估。

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您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
2020-12-30 16:12:34
你好 预付订金的时候,有取得发票吗? 
2021-09-03 16:19:38
借;固定资产 贷;在建工程 一般不一定是在年底转入固定资产,而是完工了
2015-12-23 09:12:00
你好 这个工头不属于你们的员工吗?
2019-11-26 14:34:07
你好,个人建议用第一种 预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
2017-07-20 10:01:33
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