在建工程已经完工,并且已经验收,竣工决算报告也完成,现在由于我公司没有钱暂时不能支付剩余施工方款项,所以剩余部分发票没有,这种情况下我不做账务处理,还是要根据竣工结算审计报告需要把剩余部分工程成本确认做分录,借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
童童菇
于2020-12-30 15:49 发布 2484次浏览
- 送心意
椰子老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-12-30 16:12
您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
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您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
2020-12-30 16:12:34

你好
预付订金的时候,有取得发票吗?
2021-09-03 16:19:38

借;固定资产 贷;在建工程
一般不一定是在年底转入固定资产,而是完工了
2015-12-23 09:12:00

你好 这个工头不属于你们的员工吗?
2019-11-26 14:34:07

你好,个人建议用第一种
预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
2017-07-20 10:01:33
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童童菇 追问
2020-12-30 16:31
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2020-12-30 16:34