12月份付了3000的电费,一直没开票,计入了费用待摊销,后期收到发票需要充掉之前的分录吗?还是正常摊销呢,发票是放在之前的记账凭证后面吗
碧蓝的中心
于2021-01-01 11:08 发布 717次浏览
- 送心意
杰希老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-01-01 11:10
你好,如果金额一样的你的方法可以。如果金额不一样,把之前的红冲。然后再做待摊销。
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这个应该计入原材料啊,借:原材料,应交税费贷:应付账款 ,不涉及摊销啊
2017-04-15 14:56:37
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你好,如果第一笔发生长期待摊费用是1号凭证,紧接着就摊销,摊销就是2号凭证了
2019-02-16 16:41:07
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你好,如果金额一样的你的方法可以。如果金额不一样,把之前的红冲。然后再做待摊销。
2021-01-01 11:10:07
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用分摊表凭证附在后
2016-12-23 16:28:46
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借制造费用 15000 管理费用3750 贷预付账款
2017-04-13 20:55:38
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