送心意

M老师

职称初级会计师,中级会计师,注册会计师

2021-01-01 21:57

您好,预收300的时候
借:银行存款 300 
贷:预收账款  300
实际销售
借:预收账款  300
 应收账款 117.6
贷:主营业务收入
 应交税费—应交增值税(销项税额)
所以未收到的 会转到应收账款里

胡筱潇 追问

2021-01-01 22:23

销售分录为借:预收账款417.6
贷:主营业务收入360
应交税费一应交增值税 (销项税额)57.6
所以我们是用另外一个方法的

M老师 解答

2021-01-01 22:29

您好,也是可以的,预收的借方就是应收。

胡筱潇 追问

2021-01-01 22:31

那补足的分录是什么,是借:银行存款,贷:预收账款么

M老师 解答

2021-01-01 22:32

您好,是的,如果后期收到就应该做您说的分录。

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