送心意

M老师

职称初级会计师,中级会计师,注册会计师

2021-01-01 21:57

您好,预收300的时候
借:银行存款 300 
贷:预收账款  300
实际销售
借:预收账款  300
 应收账款 117.6
贷:主营业务收入
 应交税费—应交增值税(销项税额)
所以未收到的 会转到应收账款里

胡筱潇 追问

2021-01-01 22:23

销售分录为借:预收账款417.6
贷:主营业务收入360
应交税费一应交增值税 (销项税额)57.6
所以我们是用另外一个方法的

M老师 解答

2021-01-01 22:29

您好,也是可以的,预收的借方就是应收。

胡筱潇 追问

2021-01-01 22:31

那补足的分录是什么,是借:银行存款,贷:预收账款么

M老师 解答

2021-01-01 22:32

您好,是的,如果后期收到就应该做您说的分录。

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您好,预收300的时候 借:银行存款 300 贷:预收账款 300 实际销售 借:预收账款 300 应收账款 117.6 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 所以未收到的 会转到应收账款里
2021-01-01 21:57:01
您好!你直接做到本月的。
2017-03-25 16:29:26
你好,呃呃,完全一样的呢
2019-06-29 12:27:32
你好,是购进开具发票,还是销售开具发票。 如果是单位之间,需要通过公对公结算货款才是啊 
2021-08-25 20:17:06
货物你暂估 借库存商品贷应付账款 开了发票借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2019-07-03 08:44:24
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