- 送心意
M老师
职称: 初级会计师,中级会计师,注册会计师
2021-01-01 21:57
您好,预收300的时候
借:银行存款 300
贷:预收账款 300
实际销售
借:预收账款 300
应收账款 117.6
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
所以未收到的 会转到应收账款里
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您好,预收300的时候
借:银行存款 300
贷:预收账款 300
实际销售
借:预收账款 300
应收账款 117.6
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
所以未收到的 会转到应收账款里
2021-01-01 21:57:01
您好!你直接做到本月的。
2017-03-25 16:29:26
你好,呃呃,完全一样的呢
2019-06-29 12:27:32
你好,是购进开具发票,还是销售开具发票。
如果是单位之间,需要通过公对公结算货款才是啊
2021-08-25 20:17:06
货物你暂估
借库存商品贷应付账款
开了发票借银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2019-07-03 08:44:24
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