都合并了还要确认营业外收入吗?不是只有权益法才 问
同学好,这是说在合并当日这个时点的会计处理,不是合并后的处理 答
开过红字发票可以收回吗 问
同学你好 这个可以的哦 答
老师 你好 ,公司购买的 8万6仟的 运输车 ,我可 问
你好,可以的,不低于四年就成 答
24年12月的,企业职工基本养老保险费,单位和个人交 问
你好,这个最好问一下当地12366有的地方是因为有补缴的部分。 答
老师,买了4万材料是私账付款的,已经收到发票,开的是 问
你好,你应该借。原材料才对,而且你银行没有支付。 答
老师,在深圳工作的外国人怎么缴纳个人所得税,我们会计学堂里有相关学习的文件没有
答: 外籍人员扣除额是4800元,超出再按税率算。
会计学堂老师您好,今天想请教一下关于新个人所得税扣除樯准 是否按新的标准 扣除问题,我公司9月份已提取的工资(应付未付),准 备在10月份支付,能否按按新标准 扣除5000.00元标准 。正常情况下10月份开始执行应当是10月份属期开始发生的业务在11月份申报期才能执行新标准 。但是有这样一 句话:财税部门明确,对纳税人在2018年10月1日(含)后实际取得的工资、薪金所得,减除费用统一按照5000元/月执行,怎么理解?
答: 应该按5000元。但是有的地方税务系统申报不上。所以你还要咨询当地税务局
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在税务实操中练习 纳税申报当中的个人所得税有个已扣缴税额(齐红-360 ) 这个数字我不知道是怎么填写的 其他的我都是按照会计学堂这边给的模板上的工资表上的数字填的 最后提示的就是已扣缴税额这笔是错误的
答: 已扣缴税额代表的是你实际用银行存款/现金缴纳的税款金额,申报本期数据的话,这里应该是填0。
吴月柳 解答
2016-09-29 17:33
吴月柳 解答
2016-09-29 19:29