24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

我们公司资质不够,一直是挂靠别人的建筑总承包公司,之前就是一直提供各种成本票给被挂靠方自己做账,我们自己就做个内账。这次刚接的项目,被挂靠方的会计说让我们自己做账,就是相当于分项目核算,让我每个季度就把报表报给他,和把进项票的抵扣联给他报税就行,我没怎么明白
答: 同学你好 意思就是给他一个表格,表格里列明白进项发票
老大,内账我可以进项发票都不做吗?不管有没有发票,直接按照成本来可以吗?包含购买的设备这些
答: 同学你好 这个可以的 按照实际业务就行
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,内账实际交税2033.17元,有几张进项票我们没付钱,别人给我们开的,这个没有抵扣进项,这个做账,没有抵扣那几张进项票,税额是861.75,这个怎么做账的
答: 同学你好,没有抵的进项,先计入应交税费一待认证进项税额的借方就可以;


秀 追问
2021-01-03 08:52
秀 追问
2021-01-03 08:57
朴老师 解答
2021-01-03 09:12