事业单位某专项挂的往来科目,2019年的其他应付款/**为借方余额1000,收支超了1000,2020年这个项目改科目为收入费用科目。那如何平这个1000,我下面的分录可以这么做不

学问
于2021-01-04 10:36 发布 1527次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-01-04 12:43
如果说你把这个其他应付款转成了相关的收入费用的话,你到期末的时候,收入费用是转到相关的净资产科目的呀。你这个样子处理没问题,可以的。
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如果说你把这个其他应付款转成了相关的收入费用的话,你到期末的时候,收入费用是转到相关的净资产科目的呀。你这个样子处理没问题,可以的。
2021-01-04 12:43:38
同学你好,如果是基本户收的预算会计不做账
2021-09-14 11:21:12
如果说你这个应付账款不用支付的话,那么你这个是放到其他收入里面。
2020-11-25 10:34:38
你好!
借银行存款
贷上级补助收入
2022-01-24 20:43:36
你好,不需要做其他应付款的
2022-02-23 10:41:50
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