- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-30 15:59
借记:应付职工薪酬-福利费 贷库存现金 这样是吗
相关问题讨论
你好,计入福利费核算
2016-09-30 15:57:20
给员工发放礼品
借:管理费用~职工福利
贷:应付职工薪酬~职工福利
明细科目自己设置
2019-03-06 17:17:06
你好 计入管理费用-福利费科目。
2020-07-16 16:08:42
那您觉得应该入什么科目比较好呢?谢谢
2021-12-14 14:14:52
您好 分录不对哦
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-03-12 15:07:48
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邹老师 解答
2016-09-30 15:57
邹老师 解答
2016-09-30 16:00