上月小规模到税局代开专票10万税3千,后因交易失败,专票当月作废。去税局申请退税3千,税局说等当季申报完成后才可退。请问:当季申报增值税时,这10W要不要计算到销售额里?
梓馨
于2021-01-05 08:44 发布 405次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
不用,你红冲了,当月作废了不是吗
2021-01-05 08:44:49
您好,什么时候作废了的,按我的理解,还是应该正常申报的。
2017-07-13 18:44:24
你好,作废发票因为不需要缴纳增值税,附加税也是不需要缴纳的
2017-12-02 20:58:29
你好!
也可以退税的
2019-01-24 20:39:59
你好,次月冲红,抵顶下月销项税额
2022-01-04 23:25:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息