请问老师我们代收客户的购置税挂了其他应付款,缴款的时候不是我们公司出的,是员工代垫付的,他付了我们再还给他,这样的分录怎么做呢?
舒适的早晨
于2016-10-01 09:42 发布 948次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2016-10-01 09:53
给员工报销了就直接冲员工的其他应付款就好了吧
相关问题讨论
借;其他应付款---客户 贷:其他应付款--员工
2016-10-01 09:44:08
你好,你的购置税和车一块做固定资产
借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷银行存款,
长期应付款,
然后你们每个月还老板的话,借长期应付款财务费用贷银行存款
保险的单独做企业管理费用,保险费贷银行存款。
2022-01-24 09:07:25
是的也计入其他应付款吧
2017-04-14 16:44:42
你好!用的什么软件?在主菜单上面应该有个切换按钮。
2018-06-13 18:18:09
你好,根据你提供的图片,只需要设置二级科目就好了啊
2022-04-10 17:34:02
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田老师 解答
2016-10-01 09:44
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2016-10-01 10:32