用友T3怎么反结账
结实的美女
于2021-01-05 14:45 发布 1303次浏览
- 送心意
燕飞老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好同学
用control加shift加F6。
这是反结账
2021-01-05 15:07:18

您好,反结账步骤如下:
1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;
2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);
3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。
总账反记账,具体操作步骤如下:
1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;
2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;
3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;
4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。
2019-10-16 16:28:12

第一步:反结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2021-04-08 10:27:42

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键:
反记账是“Ctrl+h”
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
2018-11-10 13:29:29

用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。
反结账操作步骤:
1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”;
2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证;
3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账;
4.点击“结束”按钮,反结账完成。
举个例子:
公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
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